Faktúry Máj 2014

Faktúra Dodávatel Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH
Poznámka
Faktúra c. 770053257 Edenred, spol. s r.o. 1491,44 Eur
Faktúra c. 4141053 EDOS-PEM, spol. s r.o. 49,00 Eur
Faktúra c. 14226 Pronamos Foundation 235,05 Eur
Faktúra c. 14VF/1553 GLOBAMERICA, spol. s r.o. 310,00 Eur
Faktúra c. 14VF/1555 GLOBAMERICA, spol. s r.o. 425,00 Eur
Faktúra c. 14VF/1540 GLOBAMERICA, spol. s r.o. 1268,00 Eur
Faktúra c. 14VF/1557 GLOBAMERICA, spol. s r.o. 809,00 Eur
Faktúra c. 14VF/1698 GLOBAMERICA, spol. s r.o. 320,25 Eur
Faktúra c. CSR3033427 KurtJ. Lesker Company Ltd. 99551,48 Eur
Faktúra c. 2238116867 Orange Slovensko, a.s. 46,12 Eur
Faktúra c. 55/05/14/K Politechnika Wroclawska 550,00 Eur
Faktúra c. 55/05/14/K Politechnika Wroclawska 550,00 Eur
Faktúra c. 143103178 SAD, spol. s r.o. 94,57 Eur
Faktúra c. 9761623040 Slovak Telekom, a.s. 132,94 Eur
Faktúra c. 201404 Zdenka Gaálová 190,80 Eur



–> Všetky faktúry 2014