Faktúry November 2015

Faktúra Dodávateľ Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH
Poznámka
Faktúra č. 511045872 Alianz – Slovenská poistovňa, a.s. 2065.44 Eur
Faktúra č. 770105596 Edenred Slovakia spol. s .r.o. 1293.48 Eur
Faktúra č. 201550890 ESET, spol. s r.o. 570 Eur
Faktúra č. 2FAV160173 KVANT spol. s r.o. 4950 Eur
Faktúra č. 11511159 Malé Centrum s.r.o. 1423.64 Eur
Faktúra č. 6860973235 Messer Tatragas spol. s r.o. 204.04 Eur
Faktúra č. 6860970257 Messer Tatragas spol. s r.o. 29.24 Eur
Faktúra č. 2310771717 Orange Slovensko, a.s. 47.53 Eur
Faktúra č. 15/1242 Peter Šesták KANPEX 729.16 Eur
Faktúra č. 2015131 PhoeniX BV 1723 Eur
Faktúra č. 2779132733 Slovak Telekom, a.s. 76.56 Eur
Faktúra č. 215371 Slovenské národné divadlo 193.07 Eur
Faktúra č. 20150028 TOP SERVICES, s.r.o. 3122 Eur
Faktúra č. 201511015 TRIV, s.r.o. 456 Eur
Faktúra č. 1570000023 Ústav přístrojové techniky AV ČR 4900 Kč
Faktúra č. 1570000022 Ústav přístrojové techniky AV ČR 4900 Kč
Faktúra č. 1570000021 Ústav přístrojové techniky AV ČR 4900 Kč
Faktúra č. 1570000020 Ústav přístrojové techniky AV ČR 4900 Kč
Faktúra č. 201511 Zdenka Gaálová 196.1 Eur



–> Všetky faktúry 2015