Faktúry November 2016

Faktúra Dodávateľ IČO Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH
Poznámka
0134 Orange Slovensko, a.s. 35697270 48.93 EUR paušálny poplatok
0135 Edenred Slovakia, s r.o. 31328695 1,510.75 EUR stravenky
0136 Biotech s.r.o. 35768444 465.61 EUR chemikálie na labor. účely
0141 Zdenka Gaálová 47154462 185.50 EUR upratovanie
0142 Slovak Telekom a.s. 35763469 74.65 EUR telefón a fax
0143 ESET, spol. s r.o. 31333532 1,050.00 EUR licencia ESET Security
0144 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 582.48 EUR konf. stolička SMART
0145 Messer Tatragas, spol.s r.o. 00685852 29.24 EUR kvapalný dusík
0146 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 2,065.44 EUR Predpis poistného na rok 2017
0147 KVANT spol.s r.o. 31398294 1,000.00 EUR prenájom dopl. techniky
0149 Peter Šesták-KANPEX 11891581 380.67 EUR prevádzkový materiál
0150 Messer Tatragas, spol.s r.o. 00685852 192.71 EUR dusík a Gourmet C
0151 Milan Rusnačko 40327132 70.00 EUR servis filt. zariadenia
0152 Letecká agentúry SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 518.00 EUR nákup leteniek



–> Všetky faktúry 2016