Faktúra | Dodávatel | Náklady na celkove plnenie faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
Faktúra c. 6860705143 | Messer TatraGas, spol s r.o. | 25,70 Eur | |
Faktúra c. 2-07-2013 | Nadácia PRONAMOS | 2000,00 Eur | |
Faktúra c. 1-07-2013 | Nadácia PRONAMOS | 2200,00 Eur | |
Faktúra c. 2201165190 | Orange Slovensko, a.s. | 50,04 Eur | |
Faktúra c. 323002009 | Securiton Servis, spol. s r.o. | 361,48 Eur | |
Faktúra c. 4751816082 | Slovak Telekom, a.s. | 136,84 Eur | |
Faktúra c. 0301/0165/13 | FEI STU | 235,76 Eur | |
Faktúra c. 13VF/4994 | GLOBAMERICA spol. s r.o. | 249,00 Eur | |
Faktúra c. 6860708311 | Messer Tatragas spol. s r.o. | 152,32 Eur | |
Faktúra c. 30130205 | Onkologický ústav sv. Alžbety, spol. s r.o. | 590,16 Eur | |
Faktúra c. 5130800174 | SK-NIC, a.s. | 23,88 Eur | |
Faktúra c. 0301/0171/13 | FEI STU | 4972,83 Eur | |
Faktúra c. 201302 | Zdenka Gaálová | 196,10 Eur |