Faktúra | Dodávateľ | Náklady na celkove plnenie faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
Faktúra č. 511045872 | Alianz – Slovenská poistovňa, a.s. | 2065.44 Eur | |
Faktúra č. 770105596 | Edenred Slovakia spol. s .r.o. | 1293.48 Eur | |
Faktúra č. 201550890 | ESET, spol. s r.o. | 570 Eur | |
Faktúra č. 2FAV160173 | KVANT spol. s r.o. | 4950 Eur | |
Faktúra č. 11511159 | Malé Centrum s.r.o. | 1423.64 Eur | |
Faktúra č. 6860973235 | Messer Tatragas spol. s r.o. | 204.04 Eur | |
Faktúra č. 6860970257 | Messer Tatragas spol. s r.o. | 29.24 Eur | |
Faktúra č. 2310771717 | Orange Slovensko, a.s. | 47.53 Eur | |
Faktúra č. 15/1242 | Peter Šesták KANPEX | 729.16 Eur | |
Faktúra č. 2015131 | PhoeniX BV | 1723 Eur | |
Faktúra č. 2779132733 | Slovak Telekom, a.s. | 76.56 Eur | |
Faktúra č. 215371 | Slovenské národné divadlo | 193.07 Eur | |
Faktúra č. 20150028 | TOP SERVICES, s.r.o. | 3122 Eur | |
Faktúra č. 201511015 | TRIV, s.r.o. | 456 Eur | |
Faktúra č. 1570000023 | Ústav přístrojové techniky AV ČR | 4900 Kč | |
Faktúra č. 1570000022 | Ústav přístrojové techniky AV ČR | 4900 Kč | |
Faktúra č. 1570000021 | Ústav přístrojové techniky AV ČR | 4900 Kč | |
Faktúra č. 1570000020 | Ústav přístrojové techniky AV ČR | 4900 Kč | |
Faktúra č. 201511 | Zdenka Gaálová | 196.1 Eur |