Faktúra | Dodávateľ | Náklady na celkove plnenie faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
Faktúra č. 50160162 | BIOTECH, s.r.o. | 298.8 Eur | |
Faktúra č. 91622481 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 65.52 Eur | |
Faktúra č. 770130057 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 1152.71 Eur | |
Faktúra č. L11250-M | ION-TOF GmbH b.pdf | 4765.13 Eur | |
Faktúra č. L11242-M | ION-TOF GmbH.pdf | 4765.2 Eur | |
Faktúra č. 161098 | Letecká agentúra SKY travel, s.r.o. | 536 Eur | |
Faktúra č. 1070/0043/16 | MAGION system, a.s. | 478.9 Eur | |
Faktúra č. 1070/0045/16 | MAGION system, a.s. | 478.9 Eur | |
Faktúra č. 30160126 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 73.77 Eur | |
Faktúra č. 30160123 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 288.44 Eur | |
Faktúra č. 2349551487 | Orange Slovensko, a.s. | 45.97 Eur | |
Faktúra č. 23945751 | Orange Slovensko,a.s. | 1 Eur | |
Faktúra č. 201601 | PRODUCT PLUS, s.r.o. | 22577.13 Eur | |
Faktúra č. 3160800261 | SK-NIC, a.s. | 23.88 Eur | |
Faktúra č. 5787435955 | Slovak Telekom, a.s. | 74.58 Eur | |
Faktúra č. FV160903 | WINGS, s.r.o. | 428 Eur | |
Faktúra č. 201608 | Zdenka Gaálová | 185.5 Eur |